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课程简介:战略税务筹划与风险管理课程天数:1天课程价格:仅支持内训定制培训对象:企业战略财务的决策者和主要策划者,包括董事会、监事会成员课程介绍INTRODUCTION筹划就是未雨绸缪,在人人都知需要税收筹划的今天,你是否考虑过筹划的风险?是否疑惑过为什么我的筹划总是赶不上新的形势和新的税收政策?在这个课程中我们提倡战略筹划而不是应对式的筹划,我们追求筹划和风险的有效平衡点。本课程结合国内税收制度和税务执法的特点,借鉴国外税务风险内控的理念和经验,通过对纳税筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,以及筹划和风险之间的关系和转化,运用具体的案例分析, 并结合新的税收法规政策的变化,寻求纳税筹划和风险调控的平衡点,把纳税筹划理念和风险调控方法运用到企业经营战略以及日常管理的各个环节,使参加培训者在短时间内能从更高的角度和更深的层次掌握税务筹划技巧与税务风险两者之间密不可分的关系,并能够开始体验和运用到自身日常税务管理之中。在这门课程中,讲师还将倾力讲解美国大公司在萨班法案下如何运用Fin48理念分析和规避税务风险,以及对我国2009年新出台的两大重要税务文件:《大企业税务风险管理指引(试行)》和 《财政局、国家税务总局关于重组业务企业所得税处理若干问题的通知》,从税务筹划和风险管理两大理念下进行案例详解。课程收益KEY BENEFITS了解战略税务筹划和税务风险的关系了解税务风险的来源和国内外对税务风险的管理模式掌握税务筹划和风险控制的模式和技巧掌握新税法下分税种的税务筹划和风险控制要点掌握企业特殊经营行为中的税务筹划及其法律风险控制要点课程优势Course advantage1、高端品质2、精品小班3、版权课程4、专业实践课程大纲COURSE CONTENT企业特殊行为的税务筹划和风险控制税务筹划和税务风险的理念新税法下分税种的税务筹划和风险控制要点
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课程简介:资本运作中的税务筹划 课程天数:2天课程价格:¥6900培训对象:总经理、企业董事会成员税务总监、财务总监投行、会计师事务所等专业人士近期排课:上海(11月22-23日)课程介绍INTRODUCTION作为纳税人如何用好用足税收政策,进行税务规划,避免承担资本运作中的纳税风险?税务机关是如何对资本运作企业进行税务管理与跟踪检讨的?又何如应对?如何对股权与资产出资?什么样的支付手段更有利于减低缴税成本?如何为IPO做好税务筹划方面的准备?为什么企业一上市或被收购资产评估就会大幅增值?其资产增值应当缴纳企业所得税吗?评估增值后的资产计税基础应当怎么确定?对于跨境股权交易的特殊税务问题又如何处理?资本只有在运动中才能创造价值!资本运作作为一门关于资金、资产在企业实体之间游走的大型“艺术”,需要高超的运作手段和精细的布局安排。在当代中国,资本运作几乎涉及到现行的所有税种,资本运作的涉税问题成为所有投资者和财税专业人士具挑战性的问题。资本运作方式的多样性决定了其税务处理的复杂性,安越咨询《资本运作中的税务筹划》课程以“用好用足税收政策,就是好的税收筹划”为理念,从分析各种资本运作活动的税收影响入手,全面介绍我国目前与资本运作相关的税收政策,结合资本运作方面丰富的实际操作经验和大量的成功案例,让您在第.一时间倾听资本运作税收政策解释的第.一声音,为您提供税收视角。课程收益KEY BENEFITS解读资本运作的重要性,熟知资本运作与税法的关系掌握资本运作结构下的税务考量与风险分析方法建立起清晰的筹划思路,把握企业在并购、重组与清算业务活动中的税务成本分析掌握跨境股权交易的特殊税务问题在实践中的运用课程优势Course advantage1、高端品质2、精品小班3、版权课程4、专业实践课程大纲COURSE CONTENT第.一模块 : 投资设立公司的税务考量第二模块:拟上市公司的特殊税务考量第三模块:有关企业重组的税务规定第四模块:个人股权转让的税务考量第五模块:VIE结构下的特殊税务问题第六模块:跨境股权交易的特殊税务问题第七模块:一般反避税规则在资本运作活动中的应用
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课程简介:税务稽查与风险控制课程天数:2天课程价格:¥5200培训对象:税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员财务总监、财务经理、财务主管等财务课程介绍INTRODUCTION经常接到税务局的检查通知,国税检查了,地税又要检查,有时又是稽查局的检查。除了日常检查还有专项检查,一年到底要查几次?税务局来稽查前,要如何进行准备?哪些方面是他们关注的?检查方法和手段有哪些?同样的业务在主管税局能批准通过,为什么税务稽查说不行要补税?到底谁更权威?收到了税务局的《税务行政处理决定书》和《税务行政处罚决定书》怎么来应对?税务稽查是每一个纳税企业无法回避的现实。税务机关每年都布置常规的税务稽查和反避税的任务, 企业经常面临被税务机关稽核和检查的风险。特别是在财政支出较大的背景下,税务机关会对企业展开大规模税务“稽查”和“自查”,往往溯及以往纳税年度的各个税种。 此外,企业被税务机关稽查后需要补缴税款、滞纳金和罚款等,成本非常之高。税务稽查行动每年都在进行,外商投资企业和民营企业逐步成为税务机关稽查视角中的主流。那么如何正确应对各种类型的税务稽查,如何依法规避纳税风险,维护企业的合法利益,从而降低企业的涉税风险,是每一家企业面临的挑战。课程收益KEY BENEFITS了解企业税务风险的来源和税务稽查的类型和程序掌握税务稽查的重点内容及企业防范措施掌握税务争议与磋商的要点掌握企业税务内控体系的建立掌握税务筹划、风险控制与税务稽查的联系课程优势Course advantage1、高端品质2、精品小班3、版权课程4、专业实践课程大纲COURSE CONTENT第.一模块:精准把握企业的税务风险第二模块:税务稽查的一般流程与应对手段第三模块:把握税务稽查的重中之重——流转税稽查第四模块:企业税务风险管理与控制第五模块:明确税务筹划风险,事前算赢有效防范
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